當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司代別的公司加工一批產(chǎn)品,對方提供原料,我們收加工費(fèi),如果月末給對方的產(chǎn)品少,我公司用了對方的原料生產(chǎn)并銷售了產(chǎn)品,應(yīng)該怎么做賬呢?



你好,原材料,對方給你開發(fā)票嗎?
2020 05/07 17:17

84785030 

2020 05/07 17:19
老師,不開,我做內(nèi)賬,也不涉及稅,上月我月末盤庫把對方送的原料從盤庫數(shù)量中減了,給對方的成品我按2700/噸記的應(yīng)收加工費(fèi)

郭老師 

2020 05/07 17:21
你們使用了對方的原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款。

郭老師 

2020 05/07 17:22
相當(dāng)于買它的原材料。

84785030 

2020 05/07 17:26
那這個應(yīng)付賬款金額是按市場價來估算嗎

郭老師 

2020 05/07 17:28
你好,是的,
