問題已解決
老師,我司款已付,但是對方一直沒有開發票,年限已久,也拿不到發票,現在一直掛賬,現在賬務要怎么處理呢



你好,如果一直沒有發票,可以轉入營業外支出或者管理費用,但由于不能取得發票,所以是不有在稅前扣除的。
2020 05/07 15:16

84784993 

2020 05/07 15:20
現在應收賬款借方有余額,款轉出去了,發票收不回來,分錄怎么做呢

84784993 

2020 05/07 15:22
前面搞錯了,現在應收賬款借方有余額,發票開了,款未收,分錄怎么做呢

立紅老師 

2020 05/07 15:24
你好,如果是這樣的,是屬于收不回的應收賬款
借,信用減值損失
貸,壞賬準備
借,壞賬準備
貸,應收賬款

84784993 

2020 05/07 15:26
信用減值損失是什么類科目,是一級科目嗎,摘要要怎以寫呢

84784993 

2020 05/07 15:29
借,信用減值損失
貸,壞賬準備
這個分錄是計提嗎

立紅老師 

2020 05/07 15:36
你好,信用減值損失是什么類科目,是一級科目嗎,摘要要怎以寫呢——是損益類科目 ,是一級科目,摘要計提壞賬準備
借,信用減值損失
貸,壞賬準備
這個分錄是計提嗎——是的,是計提分錄

84784993 

2020 05/07 15:39
可以當月計提,當月沖減嗎?
1、計提壞賬準備
借,信用減值損失
貸,壞賬準備
2、搞要怎么寫呢
借,壞賬準備
貸,應收賬款

立紅老師 

2020 05/07 15:41
你好,是的,這個就是計提同時沖減,因為之前沒有計提,所以先將補提的做上
2、搞要怎么寫呢——發生壞賬。

84784993 

2020 05/07 15:43
好的謝謝老師

立紅老師 

2020 05/07 15:47
不客氣的,祝您學習愉快,滿意請給老師一個好評,謝謝!
