問題已解決
我們采購原料應付1萬,扣除上次重量差價1千,實際只支付9900,怎么做分錄,內賬,不牽扯發票問題



按實際支付金額入賬
2020 04/30 18:05

84785020 

2020 04/30 18:11
我的采購原料單是1萬,這個差價1000得提現出來吧,我不知道這個差價用什么科目

文文老師 

2020 04/30 18:16
差價不需要體現出來了。若非要體現差價,1000元計入營業外收入
借:原材料 貸:銀行存款 貸:營業外收入

我們采購原料應付1萬,扣除上次重量差價1千,實際只支付9900,怎么做分錄,內賬,不牽扯發票問題
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