問題已解決
你好,直接做一筆虛的就為了增加資產總額的分錄:借:其他應收款 貸:實收資本 這樣可以嗎?合規嗎?



你好不可以的,沒有實際收到,不要做。
2020 04/24 16:14

84784953 

2020 04/24 16:18
外賬的話也不能這樣做是嗎?

郭老師 

2020 04/24 16:20
你好是的,外賬和內賬都不這么做。

84784953 

2020 04/24 16:21
好的,那為了增加資產總額怎么做才比較好呢,虛增的分錄

郭老師 

2020 04/24 16:30
做一個借款的
借現金貸其他應付款

84784953 

2020 04/24 16:31
也想過這么做但是要調高的金額太高了幾十萬噢

郭老師 

2020 04/24 16:38
現金做1萬就可以,其他的做不了,除非讓你老板投資過來。

84784953 

2020 04/24 16:40
是啊,所以虛調資產是沒有別的分錄可以了噢?

郭老師 

2020 04/24 16:42
你好是的沒有,除非你做收入。

84784953 

2020 04/24 16:47
噢噢噢,還想問下商貿的,一般當月購買了商品,但是下個月再開票給我們,我們的收入發票也是這個商品,但是我入賬結轉成本的時候沒有這個商品可以結,怎么辦呢?如果結了別的商品,那這個下個月來票的時候又留有庫存沒法結出去了,我當月結成本的時候也沒法做到一進一出不對應,怎么辦呢

郭老師 

2020 04/24 16:49
借庫存商品貸應付帳款
暫估入庫
然后根據這個結轉成本

84784953 

2020 04/24 16:52
就是先暫估結成本下月來票了再紅沖這個商品的意思嗎?

郭老師 

2020 04/24 16:54
你好是的,可以這么理解。
