問題已解決
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年發生的有關自行建造機器設備的經濟業務如下: (1)4月10日,領用生產用原材料一批,價值30?000元。 (2)4月20日,領用本企業產品一批,賬面價值20?000元,對外售價25?000元。 (3)4月30日,分配建造人員薪酬10?000元。 (4)5月5日,該機器設備建造完畢,交付使用。 要求:根據以上資料,編制有關會計分錄



借 在建工程 30000 貸 原材料 30000
借 在建工程 20000 貸 庫存商品 20000
借 在建工程 10000 貸 應付職工薪酬 10000
借 固定資產 60000 貸 在建工程 60000
2020 04/22 14:46

84785039 

2020 04/22 14:48
這是哪一問的?

鄭裕期 

2020 04/22 14:49
1)借 在建工程 30000 貸 原材料 30000
2)借 在建工程 20000 貸 庫存商品 20000
3)借 在建工程 10000 貸 應付職工薪酬 10000
4)借 固定資產 60000 貸 在建工程 60000

84785039 

2020 04/22 14:51
為什么第三問是借在建工程?

鄭裕期 

2020 04/22 14:52
因為建造人員薪酬要計入在建工程的成本之中。

84785039 

2020 04/22 14:53
第四問怎么又是借固定資產,貸在建工程?

鄭裕期 

2020 04/22 14:54
該機器設備建造完畢,要將在建工程轉到固定資產之中了。

84785039 

2020 04/22 14:55
轉到固定資產中了為啥還要貸固定資產?

鄭裕期 

2020 04/22 14:56
我寫的是 借 固定資產 60000 貸 在建工程 60000

84785039 

2020 04/22 14:56
轉到固定資產中了為啥還要貸在建工程?

84785039 

2020 04/22 14:56
發錯了

鄭裕期 

2020 04/22 15:02
因為。。。在建工程就是為了建造這個固定資產的呀。。不然固定資產憑空出來的嗎。
固定資產增加了,他的建造成本就減少了,等于就是把建造的成本轉到固定資產的入賬價值里面去了。
