問題已解決
增值稅預繳稅款,當月沒有抵扣,做留抵,這部分金額不會進到主表的留抵金額了嗎?



簡直異地預繳是嗎。
2020 04/17 12:13

84785020 

2020 04/17 12:16
是的,已經預繳了,然后當月的進項票大于銷項票,所以預繳部分沒有用于抵扣,我填了附表四,但是主表留抵金額是進-銷的余額,沒有加上預繳部分的金額,這是對的嗎?

郭老師 

2020 04/17 12:16
你好,這個是對的。

84785020 

2020 04/17 12:22
老師,那預繳也預繳了附加稅,我這個月進大于銷,預繳增值稅也留抵了,那么預繳的附加稅是怎么處理?

郭老師 

2020 04/17 12:27
你看系統讓你負數申報嗎?

郭老師 

2020 04/17 12:27
預繳的在第二列填寫。

84785020 

2020 04/17 14:49
哪里第二列

郭老師 

2020 04/17 14:51
附加稅倒數第二列。

84785020 

2020 04/17 14:57
因為進大于銷,申報增值稅時系統自動觸發零申報附加稅了,但是我有預繳

郭老師 

2020 04/17 14:59
你現在零申報,然后倒數第二列,填寫你的玉腳看一下能保存吧。

84785020 

2020 04/17 15:00
已經零申報了呀,是要更正申報表嗎

郭老師 

2020 04/17 15:03
自動申報了嗎
那可以以后抵扣

84785020 

2020 04/17 15:08
但是我這邊申報表上沒體現已預繳附加稅呀,增值稅、所得稅就有體現,因為進大于銷,所以申報增值稅之后系統自動零申報了附加稅,我預繳的部分都沒體現在主管稅務局申報表上呢

郭老師 

2020 04/17 15:12
現在增值稅不需要交附加稅的報表自動申報。
你可以問下你稅務局,要么這個月去稅務局修改,要么以后申報的時候以后再抵扣。

84785020 

2020 04/17 15:17
明白了,謝謝老師!

郭老師 

2020 04/17 15:24
不用客氣的。
