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建筑公司**業務如何做賬?**公司,被**公司分別如何做賬

84785007| 提問時間:2020 04/17 11:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
建筑工程公司**做賬:   1、對于收工程款 ,借:銀行存款,貸:應收賬款。   2、對于結轉成本時 ,借:工程施工—外包合同工程成本 ,貸:應付賬款。 3、對于開具發票,借:應收賬款,貸:主營業務收入。   
2020 04/17 11:21
莊老師
2020 04/17 11:22
**工程的會計處理方式可參照總包單位財務處理方法進行. 建筑企業**業務的會計核算的原則是: (1)以被**方為會計核算主體,不能以**方為會計核算主體. (2)將**方看成是被**方的一個項目部. 建筑企業**工程的會計核算(以被**方為建筑企業一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被**方項目部專屬賬戶收到**方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設備墊資款時: 借:銀行存款-(項目部專屬賬戶名稱) 貸:其他應付款-(**人名字) 第二,被**方收到業主預付工程款時的賬務處理如下: 被**方收到業主或發包方的預付款的賬務處理如下: 借:銀行存款 貸:預收賬款[收到業主預付款/(1+10%)] 應交稅費-------應交增值稅(銷項稅)[收到業主預付款/(1+10%)×10%] 別人項目**我單位如何進行賬務處理? 答:對于**經營的會計處理分兩部分考慮,通常的**形式按照被**人的不同分為兩類,一類是個人**有資質的施工企業,另一類是沒有資質的或者資質較低的企業**有資質的企業的. 【案例分析】 **人以200萬元,中標某項目,根據與公司訂立的合同,交**管理費3%,共計6萬元. 資金往來設立:施工隊往來結算(或叫內部往來、或在應收帳款下設立內部往來明細進行核算)會計科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應收帳款**甲方 200 2、撥付**單位工程款時: 借:內部往來 **項目194 貸:現金(存款) 194 3、**方提供發票時: (1)材料發票 借:工程施工**項目成本(非人工成本)100 貸:內部往來 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費)60 貸:內部往來60 同時: (借:應付職工薪酬――人工費60 貸: 應付職工薪酬――人工費60)
84785007
2020 04/17 16:00
支付**方194做借:內部往來194,**方提供材料費發票及工資100+60做貸:內部往來160,那剩下34如何處理,另外,支付工人工資以什么作為憑證?工人沒跟公司簽合同
莊老師
2020 04/17 18:22
你好,剩下34就是**方的利潤,
84785007
2020 04/17 20:36
那這34被**方咋平賬?
莊老師
2020 04/17 21:40
你好,最后**方開票過來領取就平了,
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