問題已解決
老師,我們有個工程上個季度全部確認收入完按比例計提了工資,這個月算的工資總額比計提的少,按比例計提多了,怎么辦



你好,沖銷多計提就是了
借;應付職工薪酬,貸;工程施工等科目
2020 04/15 18:30

84785001 

2020 04/15 18:32
跨年了需要調(diào)整以前年度損益嗎

鄒老師 

2020 04/15 18:32
你好,如果涉及了損益科目,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

84785001 

2020 04/15 18:34
工程施工月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本了,我現(xiàn)在沖銷去年年末多計提的工資,分錄怎么做

鄒老師 

2020 04/15 18:35
你好
借;應付職工薪酬,貸;工程施工等科目
借;工程施工等科目,貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本

84785001 

2020 04/15 18:36
那如果是方面的,月末直接把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本?

鄒老師 

2020 04/15 18:37
你好,如果是方面的(這個是什么意思呢?)

84785001 

2020 04/15 18:40
如果是當年的

84785001 

2020 04/15 18:54
你好,沖銷多計提就是了
借;應付職工薪酬,貸;工程施工等科目
然后月末怎么處理,直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本?

鄒老師 

2020 04/15 19:15
你好,如果是當年的
借;應付職工薪酬,貸;工程施工等科目
借;工程施工等科目,貸;主營業(yè)務成本

84785001 

2020 04/15 19:21
感謝老師!

鄒老師 

2020 04/15 19:21
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
