問題已解決
老師:請教一下,計提廠房租金,預付1個季度租金,季末收到租金專票;計提和支付員工宿舍租金等全流程的分錄應該怎么做呢?之前會計和我做的不一樣?想統一一下,謝謝



你好 1.預付款 。借預付賬款 貸銀行存款 。 按月計提 :借制造費用-租賃費 進項稅 貸預付賬款
2020 04/14 12:12

84785035 

2020 04/14 12:19
老師:收到租賃發票的時候,如何做分錄呢?計提的時候,把進項稅也做進去嗎?然后付款的時候要通過應付賬款科目,這樣方便統計,又如何做呢?收到租金發票又如何做?老師能否再詳細一點呢,謝謝

meizi老師 

2020 04/14 12:19
你好 是的 第一個月 把全部進項稅一起做進去 。 2-3月不用做進項稅了。

84785035 

2020 04/14 13:03
這個計提的時候發票都還沒到哦,要季度末發票才能到,可以提前把進項做進去??發票沒到也能抵扣??

meizi老師 

2020 04/14 13:05
你好 我看成發票到了。 還沒到 就不做 到時到了一起做 。借預付賬款 貸銀行存款 。 按月計提 :借制造費用-租賃費 貸預付賬款 到時發票到了 借進項稅 借制造費用-租賃費 負數

84785035 

2020 04/14 14:07
老師:你最后一步是 借進項稅 借制造費用-租賃費 負數;制造費用是借方負數??那么計提的時候是按含稅的金額計提嗎?難道不是應該按不含稅的金額計提嗎?另外,要體現出來,這房租是支付給哪個單位的?如何做呢?

meizi老師 

2020 04/14 14:10
你好 意思就是你之前沒收到發票 把進項稅入了制造費用 現在收到就紅沖 體現出進項稅的

84785035 

2020 04/14 15:07
那如果是這樣的紅沖的話,等于是計提的時候是按含稅價計提,是這樣嗎?,這房租是支付給哪個單位的?要體現 出來,如何做呢?

meizi老師 

2020 04/14 15:08
你好 因為你還沒取得發票 所以就這樣來體現 預付賬款-后面掛具體的單位名稱 ;是的 借預付賬款 -某單位貸銀行存款 按月計提 :借制造費用-租賃費 貸預付賬款 到時發票到了 借進項稅 借制造費用-租賃費 負數
