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問題已解決

老師您好,我想請問一下如果公司按照合同約定給經銷商銷售返利,經銷商銷售返利轉貨款的部分全是現金折扣,那直接轉賬給經銷商的那部分可以直接進銷售費用嘛?怎么賬務處理呢?

84785001| 提問時間:2020 04/14 11:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個是開紅字發票,這個沖掉你之前做應收賬款,現金折扣,需要多少錢付款,少收多少錢這樣的,那需要有完整現金制度,不能是返利這樣的,
2020 04/14 11:28
84785001
2020 04/14 11:37
老師,銷售返利的話,直接轉賬給他們這種,需要對方給開具《索取折讓證明單》是嘛?然后收到這個單子開紅字發票?沒收到可以開紅字發票嘛?如果客戶是個人,那沒有這個證明單怎么辦呢?
84785001
2020 04/14 11:38
老師,完整的現金折扣制度都需要什么呢?
maize老師
2020 04/14 11:46
那需要有返利說明, ,你們開紅字發給對方,完整的現金折扣制度都需要什么呢? 就是合同中,和你們后面結算中,你們注明xx天付款可以優惠多少xx 這樣的,大致是這樣,我記得初級會計實務有講這個,你后續收款客戶也是那這個少金額付款的,這個滿足現金折扣了
84785001
2020 04/14 11:50
嗯,是有講過,那銷售返利也是有合同的呀,也約定了達到多少的銷售就給百分之多少的返利,然后返利轉貨款了不能算是現金折扣嘛?還有 就是銷售返利必須開紅字發票對吧?
84785001
2020 04/14 11:52
奧,最后一句話就是說我說的這個符合現金折扣了是嘛?因為第一次回復您說需要完整的現金制度,不僅僅是返利這樣的,我以為我說的這種情況不符合現金折扣呢。
maize老師
2020 04/14 11:52
是的,銷售返利也是開紅字發票這種,
maize老師
2020 04/14 11:53
返利這個不是現金折扣
maize老師
2020 04/14 11:53
經銷商銷售返利轉貨款的部分全是現金折扣, 你這個不是現金折扣,
maize老師
2020 04/14 11:54
借銀行 貸應收賬款,借應收賬款 負數貸主營業務收入 負數 應交稅費 負數
84785001
2020 04/14 11:56
對,就是經銷商銷售返利轉貨款的部分,算是現金折扣,財務費用;然后如果全部轉賬了就是銷售費用,對吧老師?
84785001
2020 04/14 11:56
無論是這筆錢以什么形式給經銷商,都是需要開紅字發票,對吧老師?
maize老師
2020 04/14 11:59
.......算是現金折扣,財務費用; 你這個不是現金折扣, 借銀行 貸應收賬款,借應收賬款 負數貸主營業務收入 負數 應交稅費 負數 開紅字發票做這個,不是做銷售費用,
84785001
2020 04/14 12:03
不是,老師我沒明白,給經銷商的返利直接轉賬給他了,轉賬的時候不能進銷售費用??
maize老師
2020 04/14 12:07
 累計銷售額達到一定金額給客戶的返利,可以開具紅字發票嗎? 【答案】   國稅函[2006]1279號:納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發票后,由于購貨方在一定時期內累計購買貨物達到一定數量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優惠或補償等折扣、折讓行為,銷貨方可按現行《增值稅專用發票使用規定》的有關規定開具紅字增值稅專用發票。
84785001
2020 04/14 12:16
奧,就是不能進費用,然后紅字沖主營業務收入被
maize老師
2020 04/14 12:16
是的,你看這個說明,這個, 國稅函[2006]1279號:納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發票后,由于購貨方在一定時期內累計購買貨物達到一定數量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優惠或補償等折扣、折讓行為,銷貨方可按現行《增值稅專用發票使用規定》的有關規定開具紅字增值稅專用發票。
84785001
2020 04/14 12:22
老師,是我們支付給人家銷售返利,那就是借應收,貸銀行存款吧?然后紅字沖銷售。 還想問一下 1.開紅字發票如果之前銷售的時候的都是未開票收入的話,也必須開紅字發票嘛? 2.發出的貨物因為是賣給個人的,不需要發票就做的未開票收入,出庫單做原始憑證,,那收到退貨的話入庫單可以做為原始憑證嗎?必須開紅字發票嘛?
maize老師
2020 04/14 12:31
是的,借應收 貸銀行,這個,不好意思,寫錯了,忽略上面那個錯誤分錄,1 ,是的,2 是的,這個最好是開普通發票,對方不要的,后面退貨開紅字發票,
84785001
2020 04/14 12:34
好的,沒事兒的,謝謝您老師。 對方不要也最好開普票是嘛?但是銷售數據太大的話,普票開不起啊,很多。。。出庫單作為原始憑證合理嘛?也可以,但是最好用發票是嘛? 但是退貨的話就必須開紅字發票哈?
maize老師
2020 04/14 12:41
是的,不要最好也開普通發票,不建議做無票收入這個,但是退貨的話就必須開紅字發票哈? 是的,
84785001
2020 04/14 13:12
那老師如果是按照合同規定按回款返利的話,是現金折扣,財務費用,這種不需要開紅字了,符合現金折扣制度就可以進財務費用了是不?
maize老師
2020 04/14 13:13
.............但是你這個不是現金折扣,你這個是返利,
84785001
2020 04/14 13:20
如果按照回款給百分之多少的返款也不是現金折扣的話,那這個和銷售沒有關系怎么開紅字發票呀? 這也是鼓勵回款的一部分呀,就是企業為了清應收賬款,估計客戶早點付清貨款,這不能算是現金折扣嘛?
maize老師
2020 04/14 13:26
那你就不說返利, 按多少天回款多少,這樣,我之前公司是這樣,按30天內付款少多少錢,60天少多少,90天少多少,這樣,沒有見到你這個
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