問題已解決
老師,沖減年前多計提的工資怎么做分錄呢



你好,用以前年度損益調整
借:應付職工薪酬
貸:用以前年度損益調整
2020 04/08 17:11

84785010 

2020 04/08 17:50
還有未分配利潤的那一筆呢,怎么做呢

venus老師 

2020 04/08 17:53
借:以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤

84785010 

2020 04/08 17:56
好的,謝謝老師

venus老師 

2020 04/08 17:57
不用客氣祝你生活愉快
