問題已解決
3月份做了稅控盤和技術服務費的會計分錄,4月底稅申報的時候,要做減免,那3月底要不要做遞減的會計處理,怎么做遞減的分錄呢



借:管理費用
貸:銀行存款/現金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020 04/07 17:25

3月份做了稅控盤和技術服務費的會計分錄,4月底稅申報的時候,要做減免,那3月底要不要做遞減的會計處理,怎么做遞減的分錄呢
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容