問題已解決
老師,收到退回的社保單位部分,分錄借銀行貸應付職工薪酬負數,借管理費用負數,貸應付職工薪酬,這樣做對嗎



您好
做計提跟繳納時候相同的紅字分錄就好了
第一筆應付職工薪酬 借方紅字 第二筆應付職工薪酬 貸方也是紅字
2020 04/03 16:25

84785005 

2020 04/03 16:36
第一筆,借銀存100,貸應付職工薪酬-100

84785005 

2020 04/03 16:38
第二筆,借管理費用一100,貸職工薪酬100

84785005 

2020 04/03 16:38
老師,您看這樣寫對嗎

bamboo老師 

2020 04/03 17:01
借 銀存100
借 應付職工薪酬-100
借管理費用一100
貸 職工薪酬-100

84785005 

2020 04/03 17:05
老師,管理費用之前計提了,現在收回不是應該負數嗎

bamboo老師 

2020 04/03 17:58
對的 借方管理費用負數 沖減你計提的啊

84785005 

2020 04/03 17:59
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2020 04/03 18:14
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
