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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請教一下,建期初賬時給的科目余額表里面科目是期初建賬里面沒有的,這怎么辦呀



你好同學(xué)
這個你可以盤點(diǎn)一下用盤點(diǎn)金額入賬就好了,
2020 04/02 09:59

84785030 

2020 04/02 10:01
怎么盤點(diǎn)

84785030 

2020 04/02 10:02
我是說原來會計(jì)用的會計(jì)科目是現(xiàn)在期初建賬里面沒有的

何江何老師 

2020 04/02 10:02
就是我們現(xiàn)在盤點(diǎn)公司的所有的資產(chǎn)負(fù)債,然后差額就是實(shí)收資本與未分配利潤,這樣出來金額就是入賬金額

84785030 

2020 04/02 10:03
比如她有一個21710112進(jìn)口增值稅,但是期初建賬時初始數(shù)據(jù)錄入時里面沒有這個科目

84785030 

2020 04/02 10:06
只要最后是平衡的就可以是嗎

84785030 

2020 04/02 10:06
還有固定資產(chǎn)怎么錄入

84785030 

2020 04/02 10:07
期初用她的凈值嗎

何江何老師 

2020 04/02 10:10
用凈值就可以了同學(xué),

84785030 

2020 04/02 10:13
預(yù)計(jì)凈殘值填多少

何江何老師 

2020 04/02 10:14
一般這個自己定的5%就可以了

84785030 

2020 04/02 10:16
可以填0嗎

84785030 

2020 04/02 10:17
折舊費(fèi)用科目是什么呀

何江何老師 

2020 04/02 10:20
*費(fèi)用都是可以的,這個看情況定的
