問題已解決
小規(guī)模2020年一季度的增值稅申報該怎么申報,1季度就開了10000的普通發(fā)票,稅率是1%



同學好,自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,按以下公式計算銷售額:銷售額=含稅銷售額/(1+1%);適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照上述規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》本期應納稅額減征額及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄不含稅銷售額計算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。
2020 04/01 14:36

84784955 

2020 04/01 14:39
比如說1季度我就代開了10000的普通發(fā)票,稅率是1%,還怎么填增值稅申報表

英老師 

2020 04/01 14:41
是的,按以上方法填錄,

84784955 

2020 04/01 14:42
填出來不對

英老師 

2020 04/01 14:45
同學自己檢查一下,這是稅務官方的填報資料,

84784955 

2020 04/01 14:46
不含稅金額我直接填到第10欄,然后19欄就直接跳出稅額,但是是按3%算的稅額,但是我們開票是按的1%的,如果填了減免那里的話把18欄填上去也不會影響19欄的數(shù)據(jù),就會跳到22欄,喊交稅,但是我們一個季度沒有超30萬,可以享受減免的

英老師 

2020 04/01 14:54
如果是季度沒有超過30萬的,填寫,(四)免稅銷售額,其中:小微企業(yè)免稅銷售額,和19欄本期免稅額

84784955 

2020 04/01 14:56
但是免稅額跳出來的數(shù)據(jù)是按3%算的稅額

英老師 

2020 04/01 14:57
沒有關系,都是免稅的

84784955 

2020 04/01 14:57
好吧,謝謝老師

英老師 

2020 04/01 15:01
四)免稅銷售額填寫10000/1.01,9欄本期免稅額填寫10000/1.01*3%

84784955 

2020 04/01 15:02
明白了,謝謝老師

英老師 

2020 04/01 15:03
不客氣,謝謝同學,請給予5星好評,加油!!
