問題已解決
買大型設備,收到貨發票付90%,剩下10%作為質保金一年之后付款,但對方單位只開了90%的設備款,該怎么做賬?



按全額做固定資產,次年收到發票再調整。
2020 03/31 09:44

84785014 

2020 03/31 09:45
那老師分錄怎么寫?固定資產卡片也是做全額嗎

郭老師 

2020 03/31 09:48
借固定資產進項貸銀行存款
是的

84785014 

2020 03/31 09:53
借:固定資產 90000
應交稅金-進項 90000*90%的稅
貸:銀行存款 90000*90%
應付賬款 10000
一年之后收到10%尾款發票
借應付賬款 10000
貸 銀行存款
這樣對嗎?老師

84785014 

2020 03/31 09:54
哦 不對 固定資產金額是100000全額做賬

郭老師 

2020 03/31 09:54
如果給你開來了專票,你的固定資產需要調整。

84785014 

2020 03/31 10:04
怎么做調整?他們開的都是專票

郭老師 

2020 03/31 10:12
借進項貸固定資產
借固定資產進項貸銀行存款。

84785014 

2020 03/31 10:14
老師,請問是不是一年后再做調整,用這個分錄?

郭老師 

2020 03/31 10:15
是的一年之后。

84785014 

2020 03/31 10:16
為什么要做調整,我不懂這個原理?

郭老師 

2020 03/31 10:17
你暫估的時候把進項暫估了嗎?

84785014 

2020 03/31 10:19
沒有,固定資產全額做賬,進項按照票面價值入賬

郭老師 

2020 03/31 10:22
那不就是對方給你開了專票,你不就是多做了固定資產,少做了進項。

84785014 

2020 03/31 10:24
他開了合同金額的90%的票,所以不知道怎么入賬,如果固定資產全款入帳的話,進項也需要調整嗎?還是按照票面價格

郭老師 

2020 03/31 10:25
需要調整
除非第二次開過來的進項不抵扣
價稅合計做賬

84785014 

2020 03/31 10:26
嗯嗯,謝謝老師

郭老師 

2020 03/31 10:30
不用客氣的。
