問題已解決
賬上有要支付其他應付款-老板,可以直接轉為實收資本,還是建議打款入賬投資款,再支付其他應付款-老板?



您好
建議打款入賬投資款,再支付其他應付款-老板
2020 03/28 12:12

84784957 

2020 03/28 12:21
那如果做了賬 借:其他應付款-老板 貸:實收資本,會有什么問題嗎?

bamboo老師 

2020 03/28 13:42
有的地區工商局不認的

84784957 

2020 03/28 17:52
老師,15-16年查賬(虧損),17-18年核定(交稅),19年查賬虧損,請問匯算清繳虧損表怎么填寫?

bamboo老師 

2020 03/28 17:53
可以彌補15-16年的虧損額

84784957 

2020 03/28 17:59
老師,費用漏記,可以不調賬,調減匯算清繳嗎?現在還需要專項申報嗎?

bamboo老師 

2020 03/28 18:22
漏記不調帳 款項怎么支付?

84784957 

2020 03/28 18:23
老板支付,或者去年發票今年才拿到

bamboo老師 

2020 03/28 18:48
那要把老板墊付的從賬上支付給老板么

84784957 

2020 03/28 19:26
掛其他應付款科目

bamboo老師 

2020 03/28 19:34
那要掛賬 肯定要調賬啊
匯算清繳前取得 不需要專項申報

84784957 

2020 03/28 19:36
當年只是做賬 借:以前年度損益調整 貸:其他應付款。而不是去調去年的賬和利潤表吧?

bamboo老師 

2020 03/28 19:41
是的 不調去年的帳 補在今年
還要做一筆
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整

84784957 

2020 03/28 19:43
嗯。那什么情況是需要專項申報的?是哪張表嗎?

bamboo老師 

2020 03/28 19:53
匯算清繳后收到的 專項申報系統里面沒有 要去稅務大廳
