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老師您好!我們是建筑業我們19年的成本沒有進行預提,2020年3月開發票來了,我怎么做才能所得稅匯算清繳正常扣除



你好,這個要通過以前年度損益調整補提19年的成本,
借:以前年度損益調整
貸:應付賬款
借:利潤分配-未分配利潤
應交稅費-應交所得稅
貸:以前年度損益調整
這樣子這部分就可以抵應交所得稅了。
2020 03/23 18:44

老師您好!我們是建筑業我們19年的成本沒有進行預提,2020年3月開發票來了,我怎么做才能所得稅匯算清繳正常扣除
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