問題已解決
老師,固定資產期初入錯,后期發現,應該怎么調整回正確的數據?



別的沒有錯誤嗎,那這個直接做借固定資產,貸未分配利潤,要是少做話,
2020 03/21 15:56

84784947 

2020 03/21 15:59
后面發現期初入多了

maize老師 

2020 03/21 16:02
那做借固定資產 負數,貸未分配利潤 負數

84784947 

2020 03/21 16:03
好的 謝謝老師

maize老師 

2020 03/21 16:09
好的,我先回復別的學員了

84784947 

2020 03/21 16:38
老師,若是累計折舊計提錯了怎么做?(是計提多了)

maize老師 

2020 03/21 16:45
跨年做借累計折舊 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤

84784947 

2020 03/21 16:50
若未跨年發現了呢?

maize老師 

2020 03/21 16:53
借xx 負數 貸累計折舊 負數,這個就可以

84784947 

2020 03/21 16:56
好的,謝謝老師

maize老師 

2020 03/21 17:00
好的我先回復別的學員了
