問題已解決
老師請問一下,建筑企業不采用建造合同準則,當月付的款,發票下月到,要通過存貨科目核算我應該怎么做分錄呢



你好 你業務是購貨業務嗎 還是什么業務 ?
2020 03/19 13:04

meizi老師 

2020 03/19 13:13
你好 那你就做 當月做 借庫存商品貸銀行存款 次月確定能收到發票的 就直接把發票附當月的憑證后面就行了。

meizi老師 

2020 03/19 13:18
你好 是的 先做暫估 收到發票紅沖暫估 在按發票來做 入庫

meizi老師 

2020 03/19 13:24
你好 需要做的 如果你們買來直接使用 就直接做 借工程施工-合同成本-材料費 貸銀行存款即可 不需要走原材料了

meizi老師 

2020 03/19 13:43
你好 嗯 是的; 可以的 直接附 如果你發票和進項稅都沒差異的話

meizi老師 

2020 03/19 14:02
你好 1. 不可以的 你要是2月發票才可以抵扣2月銷項稅 2. 可以的 1月的發票日期不可以抵扣12月的銷項稅 3. 是的 4. 就是說的專票的話 你成本或者費用 以及進項稅 和你的發票金額沒差異 。暫估是對的

meizi老師 

2020 03/19 14:06
不客氣 幫到你就好

meizi老師 

2020 03/19 14:45
需要的 你用入庫單來、對方送貨單、付款單一起

meizi老師 

2020 03/19 14:56
你好 1. 你們入庫不用入庫單的? 確實沒有 就用付款單和合同 2. 是的 3. 不需要 4. 一樣的 都是暫估 暫估最好是有依據證明你暫估數據 所以需要有附件的

meizi老師 

2020 03/19 15:01
你好 直接做工程施工了

84784975 

2020 03/19 13:12
是的老師。

84784975 

2020 03/19 13:17
如果次月不能收到發票。是不是要做暫估入庫

84784975 

2020 03/19 13:22
1、就是借原材料-暫估入庫貸應付賬款嗎
2材料購進直接用了沒有入庫,是要做虛擬出庫嗎,借工程施工貸原材料

84784975 

2020 03/19 13:37
如果次月發票不能收到發票就要做暫估入賬。然后等發票回來了,沖紅,借工程施工借進項稅額貸應付賬款嗎。然后月末結轉成本借主營業務成本貸工程施工

84784975 

2020 03/19 13:39
老師比如說2月付的材料款,開出發票為3月,可以直接將3月發票附外2月付款材料的憑證上是嗎

84784975 

2020 03/19 13:56
老師,1、比如3月份的專票,可以在2月份抵扣嗎
2、比如說12月的付的材料款,1月份開的票,能附在12月的憑證上嗎,1月發票能在12月抵扣嗎?
3、如果是支付勞務費,當時沒有收到票,借應付賬款,貸銀行,收到發票過后借工程施工,借應交稅費-進項稅額貸應付賬款,然后月末結轉成本,借主營業務成本貸工程施工。這樣做對嗎
4、老師你說的發票跟進項沒有差異指的是什么呀

84784975 

2020 03/19 14:06
懂了,謝謝老師!

84784975 

2020 03/19 14:45
老師再問一下,就是暫估入庫要附憑證嗎

84784975 

2020 03/19 14:53
1、要是沒有入庫單和送貨單,只有付款單和合同行嗎?2、暫估入庫是借庫存商品-暫估入庫貸銀行。3、沖銷不用附單據吧?4、暫估入庫和暫估入賬又區別嗎,是不是都要附憑證

84784975 

2020 03/19 14:58
買的材料直接使用了,沒有入庫,發票隔了兩月才開出來,我是暫估入庫還是直接計工程施工呀
