問題已解決
老師問一下,公司買的海參送客戶進項稅是不能抵扣吧?應該怎么做賬



你好,這個不能進項抵扣。借:管理費用-業務招待費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2020 03/18 10:00

宇飛老師 

2020 03/18 10:00
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

84785010 

2020 03/18 10:01
老師可不可以給一個完整的做賬憑證

宇飛老師 

2020 03/18 10:04
購進
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸銀行存款
送出去
借:管理費用-業務招待費
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

84785010 

2020 03/18 10:57
我是直接就給客戶了不用走庫存商品也行是吧?也就是說我要先把發票認證了?如果不認證直接做業務招待費呢

宇飛老師 

2020 03/18 11:02
那你就把發票金額連同稅額一起計入管理費用-業務招待費 貸銀行存款
