問題已解決
老師,外貿企業收到國外模具費和付款給生產廠家怎么做賬?模具歸國外所有,在生產廠家那里生產產品。



模具費如果包含在出口貨物里,就按貿易收匯處理,如果沒有包含在出口貨款里,就按非貿易項下結匯,但要提供合同等證明。
如果作為非貿易收匯,就作為其他應付款或應付賬款處理,以備支付模具費。模具金額大的可以作為固定資產。因為不銷售,所以肯定不能作為成本費用。
增值稅可以抵扣。
2020 03/16 14:19

84785002 

2020 03/16 14:27
非貿易項下,1.收到國外模具:借:銀行存款 貸:其他應付款
2.付給廠家:借:其他應付款 貸:銀行存款 對嗎?可是老師,這2者的差價(不是匯兌損益)怎么做賬?

樸老師 

2020 03/16 14:33
差價就是你的收入的哦,按說這個不應該有差價的

84785002 

2020 03/16 14:38
模具金額大也不應該入我們的資產吧?因為歸國外所有

樸老師 

2020 03/16 14:40
是的,不是你們的資產

84785002 

2020 03/16 14:44
1.收到國外模具:借:銀行存款 貸:其他應付款 其他業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項)
2.付給廠家:借:其他應付款 貸:銀行存款 對嗎?

樸老師 

2020 03/16 14:50
不對,廠家給你開發票,你做成本才行

樸老師 

2020 03/16 14:50
第一個對,第二個不對

84785002 

2020 03/16 14:51
那不用其他應付款對嗎?老師能寫個正確的嗎?我糊涂了

樸老師 

2020 03/16 14:55
借:銀行存款 貸:其他應付款 其他業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項)
收到成本票借其他業務成本借進項貸銀行存款

84785002 

2020 03/16 14:58
不明白為什么還用其他應付款?這2個分錄也沒銷掉其他應付款?。恳恢睊熘??

樸老師 

2020 03/16 14:59
借:銀行存款 貸: 其他業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項)
收到成本票借其他業務成本借進項貸銀行存款

樸老師 

2020 03/16 15:00
這樣的,不好意思哦,沒注意

84785002 

2020 03/16 15:02
老師,那廠家開來的模具費我還要出入庫嗎?

樸老師 

2020 03/16 15:08
不用,直接計入成本
