問題已解決
老師好,視同銷售怎么交稅呢?比如,某個企業外購的禮品,贈送給客戶, 謝謝老師



外購贈送客戶的話,進項稅,可以抵扣。同時,贈送的時候,產生銷項稅。一進一銷,是可以抵消的。 當然,如果購進時,沒有取得專票,就不能抵扣了。而要按購入價格,計算銷項稅了
2020 03/15 19:56

84785043 

2020 03/15 20:00
您好,老師,是按買價記賬嗎?這樣的話,互相抵消,實際上也是沒交,走了個形式,我這樣理解沒錯吧,實際上是不是這樣的?
謝謝您

許老師 

2020 03/15 20:04
如果購買是,取得專票,就這樣哈
