問題已解決
老師,9月已經付款了模具,但是10月才收到發票,收到發票的這張應該怎么做賬?



他這個是金額很大嗎?
2020 03/04 18:02

84785021 

2020 03/04 18:03
2800,9月科目 余額表 科目已經是0了,但是這張發票怎么做賬?

郭老師 

2020 03/04 18:05
都到十月份,借制造費用,貸銀行存款。

84785021 

2020 03/04 18:10
但是已經做了銀行存款了,9月的時候。

郭老師 

2020 03/04 18:11
之前分錄是怎么做的?

84785021 

2020 03/04 18:14
借 應付賬款 貸 銀行存款, 就沒有其他分錄了

郭老師 

2020 03/04 18:15
借制造費用貸應付賬款。

84785021 

2020 03/04 18:19
為什么是借制造費用 ??不是模具嗎

84785021 

2020 03/04 18:20
模具是庫存商品吧,因為之前她都是做的庫存商品

郭老師 

2020 03/04 18:20
你買來是銷售的嗎?還是自己車間使用的。

84785021 

2020 03/04 18:23
不是車間,我們是國內貿易公司,加工的,我們買來模具放在別人模具廠加工。

郭老師 

2020 03/04 18:27
這個模具屬于你們的是嗎,如果是的話,建議你做到固定資產。

郭老師 

2020 03/04 18:27
如果是你拿來銷售的話,記庫存商品。

84785021 

2020 03/04 18:32
是屬于,但是放在別人那里用,但是以前做外賬的都是記的庫存商品怎么辦?

郭老師 

2020 03/04 18:34
這個用能用多長時間?對方給你加工開加工費的發票,能不能把這個模具可以開進去?以后你的模具款開給他。

84785021 

2020 03/04 18:38
不好意思,我說錯了,就是用來生產產品,我們買的模具他們生產產品,他們開模具款,和產品款。

郭老師 

2020 03/04 18:40
這樣的話,建議你放到委托加工物資,或者是固定資產。

84785021 

2020 03/04 18:42
但是9月份已經付款了,做的借 應付賬款 貸 銀行存款,現在收到發票了要怎么做賬,
但是之前外賬做的都是庫存商品,我需要 統一嗎,還是接過就寫固定資產,之前的不用管了,她們之前模具都是寫的庫存商品

郭老師 

2020 03/04 18:44
你做到了,庫存商品是不是一直在庫里放著?如果是的話,建議都結轉到成本里邊,現在開始記固定資產按月折舊。

84785021 

2020 03/04 18:50
沒有放在庫存商品那里,不知道結到哪里去了,
那我想知道,之前做的借 應付賬款 貸 銀行存款,現在收到發票了要怎么做賬?應該是從這個月開始折舊吧,9月付的,這月收到發票。
2個分錄要怎么?

郭老師 

2020 03/04 18:51
借固定資產貸應付帳款
借主營業務成本貸累計折舊

84785021 

2020 03/04 18:54
但是應付賬款,9月不是貸出來了么,,再貸應付賬款嗎

84785021 

2020 03/04 18:55
累計折舊是從這個月開始嗎,上個月付的做的憑證,這個月收到的發票

郭老師 

2020 03/04 18:55
九月份不是借應付賬款貸銀行存款嗎?
不是在借方嗎?
