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老師,以前申報增值稅的時候申報錯了多交了,然后更改報表,申請退稅,現(xiàn)在到賬的退稅怎么做賬



借銀行 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,你之前那個咋做的?
2020 03/04 16:32

84785005 

2020 03/04 16:34
之前做賬是按多交的那個金額入賬

maize老師 

2020 03/04 16:36
你做啥,要是做借未交增值稅 貸銀行,現(xiàn)在就做借銀行 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

老師,以前申報增值稅的時候申報錯了多交了,然后更改報表,申請退稅,現(xiàn)在到賬的退稅怎么做賬
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