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問題已解決

那我們公司主營移動電源,貿易企業,年會的時候,每人發一臺作為福利,這個移動電源是外購的。但是是自己主營業務的產品,這個情況是不能視為銷售的,對吧?該怎么做分錄呀?

84785022| 提問時間:2020 03/04 13:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的,不需要視同銷售,購入的時候借管理費用福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款。
2020 03/04 13:30
84785022
2020 03/04 13:45
發放的這批移動電源,是倉庫里的滯銷產品,在2018年的時候進賬稅額已經抵扣了。比如金額是10000元,稅額1600 具體分錄是這樣嗎? 借:管理費用-福利費 11600 貸:庫存商品 10000 貸:應交稅費-應交增值稅(進賬稅額轉出) 1600 職工福利費,一定要通過應付職工薪酬來體現嗎?
郭老師
2020 03/04 13:47
借應付職工薪酬貸庫存商品。
郭老師
2020 03/04 13:48
借管理費用貸進項轉出。
郭老師
2020 03/04 13:48
對的,一定要通過應付職工薪酬過
84785022
2020 03/04 13:55
具體分錄是這樣嗎? 領出時: 借:應付職工薪酬 10000 貸:庫存商品 10000 發放時: 借:管理費用-福利費 11600 貸:應付職工薪酬 10000 貸:應交稅費-應交增值稅(進賬稅額轉出) 1600
郭老師
2020 03/04 13:59
不含稅1萬,稅額一千六,是嗎。 借管理費用-福利費1600貸進項轉出 借管理費用11600貸應付職工薪酬 應付職工薪酬貸,庫存商品。
84785022
2020 03/04 14:00
不含稅金額10000,稅額1600,價稅合計11600
郭老師
2020 03/04 14:04
借管理費用-福利費1600貸進項轉出 借管理費用11600貸應付職工薪酬 應付職工薪酬貸,庫存商品。
84785022
2020 03/04 14:11
老師,我不明白您的解說呢。你可以一步一步寫清楚給我嗎?按照您剛剛說的那樣,那管理費用豈不是變成了13200了?不是應該總共的管理費用是11600嗎?是我遺漏了哪一步的分錄編寫了嗎?麻煩分步,把全部的過程和對應的分錄寫給我,謝謝!十分感謝
郭老師
2020 03/04 14:14
你可以這樣來借庫存商品貸進項轉出1600 這個抵扣了轉出 然后發福利借應付職工薪酬貸庫存商品11600 借管理費用貸應付職工薪酬11600 我剛才第二個寫多了10000
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