問題已解決
老師,你好!我們已經(jīng)出貨給客戶了,我們對賬期一般是上月26到當(dāng)月25,對賬后才確認(rèn)應(yīng)收賬款的。那剩下當(dāng)月幾天出貨,沒對賬確認(rèn),該怎么做帳呢?是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?



你好,是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的及時對賬的
2020 02/24 15:48

84784962 

2020 02/24 15:54
客戶那是等到下月一起對賬了,我這邊先確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?那下個月對賬的時候,我就不能重復(fù)確認(rèn)這個應(yīng)收賬款了?

龍楓老師 

2020 02/24 15:54
對的,可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本收入的啊

84784962 

2020 02/24 16:03
好的,謝謝

龍楓老師 

2020 02/24 16:05
感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
