問題已解決
老師,我買了材料,只有收據還沒拿到發票,那分錄怎么寫,到時收到發票,分錄又怎么寫?



收到材料,暫估入庫,借:原材料 貸:暫估應付款
收到發票,沖減暫估,借:原材料 負數 貸:暫估應付款 負數
然后,借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應付賬款
2020 02/17 09:04

84785014 

2020 02/17 09:14
如果這種情況很多,那不是要沖減很多數據,工作量很大?

辜老師 

2020 02/17 09:16
你可以一次性暫估,然后收到多少發票,就沖減多少暫估
暫估應付款也可以分供應商核算
