問題已解決
如果收到貨款,可未給對方開發票,這會計分錄應該怎么做?謝謝老師



你好,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費
2020 02/06 21:59

84784971 

2020 02/06 22:13
老師好!那我沒開票,不是也不知道應交稅費的?

84784971 

2020 02/06 22:15
我之前沒想明白就做成:借:銀行存款貸:應收帳款

84784971 

2020 02/06 22:18
現在如果給對方開票是否應該做:借:應收帳款 貸:主營業務收入 應交稅費,這樣可以嗎?不然我的應收帳款都不平了

小云老師 

2020 02/06 22:49
怎么會不知道呢,可以自己算稅費呀

小云老師 

2020 02/06 22:49
沒跨年的話后面更正的分錄可以這樣做。

84784971 

2020 02/06 22:52
那怎么辦,之前就是2019年11月做的

小云老師 

2020 02/07 00:43
借:應收賬款 貸:以前年度損益調整 應交稅費
