問題已解決
跨年度少計提工資,怎么處理??



賬務處理如下:
借:銀行存款/其他應付款等
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:未分配利潤
少計提就是發放工資時,應付職工薪酬科目有借方余額吧.如果是的:
借:以前年度損益調整
貸:應付職工薪酬
同時:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
2020 01/22 14:03

84784948 

2020 01/22 14:45
那這個以前年度損益調整科目是設在損益類科目嗎?

venus老師 

2020 01/22 15:14
你好,這個以前年度損益調整軟件里面是一級科目應該增加不了吧
