問題已解決
公司收了客戶1000元樣品費,怎么記賬



(1)收到樣品費
借:銀行存款
貸:預收賬款
(2)樣品合格,客戶下訂單后開發票:
借 :銀行存款
預收賬款
貸 :主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
(3)結轉成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
2020 01/14 13:36

84784953 

2020 01/14 13:37
好的,謝謝老師

84784953 

2020 01/14 13:40
還有個問題,就是公司員工墊付了5000元錢給公司夠買東西,分錄是
借:其他應付款-xx5000
貸:管理費用/制造費用…5000
同時,這個員工幫公司銷售了一些商品3000元,未開發票
這時候可以
借:其他應付款-xx3000
貸:主營業務收入3000么

五條悟老師 

2020 01/14 13:42
員工幫公司銷售商品,公司不是收錢么,為何放在其他應付?

84784953 

2020 01/14 13:46
這不是之前這個員工給墊付了5000
么,能這樣做么?

五條悟老師 

2020 01/14 14:07
員工墊付的款項可以房子啊其他應付款里面
