問題已解決
老師好:12月支付人工裝卸費,但對方還沒開發票給我們,這個會計分錄怎么做?



你好 你12月結賬沒 是否有暫估費用在12月當月去
2020 01/13 10:39

84784955 

2020 01/13 10:41
12月已結賬

meizi老師 

2020 01/13 10:48
你好 那你收到發票做以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整

84784955 

2020 01/13 10:53
已經支付的費用怎么做分錄?

meizi老師 

2020 01/13 10:55
你好 你不是當時沒有做費用嗎? 已經支付的費用是什么情況

84784955 

2020 01/13 11:02
好的好的,明白了,謝謝老師

meizi老師 

2020 01/13 11:03
不客氣 幫到你就好
