問題已解決
老師。我想問一下 年末結賬的時候其中一樣庫存商品因為沒有暫估出現負數可以嗎 總體是正數



這個需要暫估一下,盡量不出現負數,出現負數,肯定你的應付賬款的數據對不上
2020 01/09 14:45

84784990 

2020 01/09 14:45
嗯 因為手里有好多沒有認證的進項票呢

江老師 

2020 01/09 14:52
沒有認證的發票,材料收到的可以暫估處理

84784990 

2020 01/09 14:55
哦哦

江老師 

2020 01/09 14:56
有不明白的問題再咨詢

84784990 

2020 01/09 14:56
以前的都沒有暫估過 有稅務風險嘛

江老師 

2020 01/09 14:58
這個沒有稅務風險,這個是有相關的入庫單,進行暫估處理
借: 庫存商品(或原材料)
貸:應付賬款——暫估應付賬款

84784990 

2020 01/09 14:59
哦哦 這個用附原始憑證嗎

江老師 

2020 01/09 15:01
這個原始憑證可以復制稅票,以及相關的入庫單原始憑證

84784990 

2020 01/09 15:31
哦哦

江老師 

2020 01/09 15:32
祝學習進步,工作順利
