問題已解決
老師,紅沖上個月的無票收入時,用沖主營業務收入結轉到本年利潤,和主營業務成本結轉到本年利潤的這兩個分錄嗎?



你好!是的,分兩步走賬
2020 01/08 16:13

84784964 

2020 01/08 16:15

84784964 

2020 01/08 16:16
這個老師就說不用沖,到底是沖不沖啊

84784964 

2020 01/08 16:17
我剛開始的時候沖了,我們這是手工帳,我在結轉的時候發現沖了總賬上數就不對呢,減不掉上個月的無票收入和成本呢

QQ老師 

2020 01/08 17:06
是不是本月開的發票,你才沖減上月的股票收入?

84784964 

2020 01/08 17:07
是啊,上月的無票收入,這個月又開票了

QQ老師 

2020 01/08 17:17
你好,先原分錄紅字沖回,然后再按發票做這個月的藍字分錄就可以,不跨年的話

84784964 

2020 01/08 17:22
是沖回,我是問結轉到本年利潤的這兩個分錄沖不沖

QQ老師 

2020 01/08 17:32
你好!按規定是可以紅字沖回的

84784964 

2020 01/08 17:54
如果把這兩個分錄也沖回去的話,總賬上的數不對是怎么回事呢?把這個兩個分錄一沖,這個月結轉的收入和成本就是開票數了,上個月無票收入的數就沖不了了呢?你想一下是這樣的不?我們這是手工賬,每步都是手工做,一步錯,步步錯啊

QQ老師 

2020 01/08 18:44
你好!那是因為你使用的是財務軟件,月末自動結轉又結轉了一次,手工賬就不會這樣

84784964 

2020 01/08 18:47
我沒用財務軟件,我是手工帳啊

84784964 

2020 01/08 18:48
我不沖這個兩個分錄就是正確的數呢

QQ老師 

2020 01/08 19:25
你好,如果是手工帳應該不影響的,你想一下。你上個月的無票收入是10萬。這個月這10萬塊錢你開發票了,先紅字沖10萬在藍子做10萬,合計數是零,所以應該不影響任何科目的余額。

84784964 

2020 01/08 19:32
別的不影響,就是我紅沖了主營業務收入結轉到本年利潤這個分錄,主營業務收入應該是貸方余額對吧,紅沖的分錄是借主營業務收入負數,貸本年利潤負數,這個分錄是沖的上個月的結轉分錄,借方負數,我要記到貸方正數不,之前不是還有個貸方的負數嘛,沖確認收入的負數,她倆一負一正就抵了吧,我這個月開票的收入都是正數寫在了貸方,在結轉到本年利潤,現在這個數就是開票數了,我登總賬的時候登的就是這個開票數了,上個月的未開票數,就等于加重了吧?老師,你想想是不是這樣啊?

QQ老師 

2020 01/08 21:59
你好!可以這樣理解你上個月的無票收入,這個月沖成本收入都到本年利潤,然后響應的同等金額發票確認收入成本也結轉本年利潤,這樣本年利潤是零對吧,然后在結轉當月正常的收入就可以了

84784964 

2020 01/09 10:47
謝謝老師的耐心解答,我終于是弄明白了,謝謝老師

QQ老師 

2020 01/09 11:06
不客氣 歡迎下次提問
