問題已解決
月末結轉未交增值稅怎么做分錄



借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
2020 01/07 10:50

84784967 

2020 01/07 11:21
怎么結轉到應交稅費-未交增值稅

玲老師 

2020 01/07 11:23
問一下?你具體是什么情況?

84784967 

2020 01/07 11:31
咨詢一個問題呢,進項稅額余額應該木有大的金額怎么會出現這個數字的呢

84784967 

2020 01/07 11:32
看看這個要怎么處理

玲老師 

2020 01/07 11:33
出現這個金額,你需要去看這個應交稅費的明細賬,具體是因為什么原因產生的?

84784967 

2020 01/07 11:41
就是月末木有結轉為

84784967 

2020 01/07 11:42
所以具體問一下月末怎么做分錄的。進項多和進項少的情況分別怎么做分錄

玲老師 

2020 01/07 11:59
結轉銷項稅額、進項稅額
增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄

84784967 

2020 01/07 16:10
那我現在不調會產生什么差異嗎

玲老師 

2020 01/07 16:20
因為不知道你具體帳上是出現了什么錯誤

玲老師 

2020 01/07 16:20
單純的不結轉是沒有關系的,只要你帳稅金做得正確就可以

84784967 

2020 01/07 16:20
賬上對的只是木有結轉而已

玲老師 

2020 01/07 16:29
你好,那沒有什么事的。

84784967 

2020 01/07 16:33
好的。謝謝

玲老師 

2020 01/07 16:46
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!
