問題已解決
老師您好,如果庫存商品實際庫存和帳上不一致,應該怎么處理



你好 要看具體是什么原因 。是盤虧還是啥原因 ?
2020 01/07 10:30

84784989 

2020 01/07 10:38
有的是帳上有庫存沒有,有的是庫存有帳上沒有呢

meizi老師 

2020 01/07 10:39
你好 那去找原因。 你必須要弄清楚原因 才能調整處理的 不然無法處理的。

84784989 

2020 01/07 10:39
好像是帳務農亂了,盤點一下發現這樣的情況該怎么處理啊

meizi老師 

2020 01/07 10:45
你好 金額相差很大嗎?如果差異的話 稅務帳必須要有依有據的。 不能隨意調整的

84784989 

2020 01/07 10:50
不大的,要怎么調整

84784989 

2020 01/07 10:51
相差很大又是怎么處理呢,總不能不處理吧

meizi老師 

2020 01/07 10:55
你好 相差很大就去找原因。 金額小的話 可以走盤虧處理或者盤盈處理。 因為現在盤點出來就是有差異情況

84784989 

2020 01/07 10:59
老師您就告訴我,怎么做憑證處理就行了,

84784989 

2020 01/07 11:00
相差幾百元而已,小配件

meizi老師 

2020 01/07 11:07
你好 借待處理財產損益貸庫存商品 進項稅轉出 報批處理 借管理費用貸待處理財產損益

84784989 

2020 01/07 11:19
報批公司領導處理嗎?然后在放管理費用,管理費用的什么子科目啊

meizi老師 

2020 01/07 11:20
你好 管理費用-資產損失

84784989 

2020 01/07 11:30
最后就結轉到本年利潤就好了嗎?

meizi老師 

2020 01/07 11:32
嗯 是的月末做結轉到本年利潤
