問題已解決
老師,我單位19年招待費超標了5萬,那么年度匯算清繳時肯定要調增5萬,但是19年利潤是虧損了20萬,所以匯算清繳后,會是虧損15萬,不牽扯所得稅是吧?



匯算清繳后,會是虧損15萬,不牽扯所得稅
2020 01/02 17:14

84785036 

2020 01/02 17:17
老師,我收到了專票,計入了促銷費,那這個錢發生的進項票可以抵扣嗎?還有促銷費有限額嗎?

文文老師 

2020 01/02 17:23
發生的進項票可以抵扣,促銷費屬于廣告宣傳費,不超過營業收入的15%

84785036 

2020 01/02 17:32
老師,我這為了業務需要,買了些商品醬油醋作為贈品送給客戶,這個放入什么科目使用合適呀?買這些商品的進項稅是否可抵扣呢?

文文老師 

2020 01/02 17:50
可計入銷售費用-業務宣傳費或促銷費
買這些商品的進項稅可抵扣

84785036 

2020 01/02 17:52
老師,還可以列入別的費用嗎?主要促銷費超額了

文文老師 

2020 01/02 17:54
或者計入銷售費用-其他
