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郭老師,計提年終獎時分錄,借管理費用-獎金,貸:應付職工薪酬-獎金,對嗎?不是用管理費用-工資和應付薪酬-工資了吧?



你好,二級科目都是工資就可以
2019 12/27 14:05

84784960 

2019 12/27 14:23
噢,應付職工薪酬-獎金、津貼和補貼,我用的速達軟件中有這個科目,您看用這個科目可以嗎?但借管理費用-工資,您看這樣是不是就不匹配了?

郭老師 

2019 12/27 14:25
你可以設置三級科目,獎金啥的。

84784960 

2019 12/27 14:30
噢,在工資二級科目下再設三級科目獎金?還是可以設獎金二級科目呢?我設置獎金二級科目的話,匯算清繳是不是也要算在工資里?

郭老師 

2019 12/27 14:32
每個月都有的獎金,年終獎,這些都屬于工資的。

郭老師 

2019 12/27 14:32
如果你設置了獎金的話,你匯算清繳也是在工資里面,你這樣看方便的話你可以這樣設置。

84784960 

2019 12/27 15:18
郭老師,關于盤盈我還要問您,我現在賬上庫存就比實際多出10盒,銷售都做完了,您看按盤盈處理對嗎?還再借方庫存商品 貸:待處理財產損溢?然后沖減管理費用,是這樣嗎?可我的賬上現在就是庫存商品多出來了,借方余額呀?

84784960 

2019 12/27 15:20
實際庫里沒有庫存了,但我賬面還有庫存商品借方余額,這種情況算盤盈嗎?如果再做借方庫存商品,還對嗎?

郭老師 

2019 12/27 15:21
你做了收入嗎?
沒有做收入,可以補做收入。

84784960 

2019 12/27 15:22
收入都做完了啊,收入沒問題啊,也結轉了成本了,就是庫存商品借方余額,還有庫存,實際應該為0

84784960 

2019 12/27 15:25
我這種情況是不是叫盤虧啊您看?

84784960 

2019 12/27 15:28
計入管理費用-盤虧對嗎?

郭老師 

2019 12/27 15:28
這叫盤盈、
是不是之前多做了收入。

84784960 

2019 12/27 15:33
不會啊,收入肯定沒問題,每月按照網店后臺提現金額做的收入,結轉的成本,我覺得我這樣是盤虧,就是實際比賬面少,您看不對嗎?

郭老師 

2019 12/27 15:39
盤虧,你應該是少結轉了成本

84784960 

2019 12/27 15:46
噢噢,成本按銷售數量結轉的,也沒問題,那您看我怎么處理比較好?按盤虧計入管理費用-盤虧?

郭老師 

2019 12/27 15:51
你補一個結轉成本的就行。

84784960 

2019 12/27 16:02
噢,郭老師,我們的庫存有點亂,多出一萬多元庫存,能補結轉嗎?是不是金額有點大?做盤虧不好吧?所得稅前不能扣除吧?那我做報損損失可以嗎您看?

郭老師 

2019 12/27 16:08
結轉就可以,你看到別讓他出現,收入小于成本就行。

84784960 

2019 12/27 16:11
嗯好的,謝謝郭老師,我就結轉成本吧,后面用附附件嗎?不用做個結轉成本的表了吧?直接結轉了就行?

郭老師 

2019 12/27 16:27
可以自己寫下計算過程的

84784960 

2019 12/27 17:10
噢,郭老師,我沒有啥計算過程啊,就把庫存商品余額結轉了,不附附件直接結轉可以嗎?

郭老師 

2019 12/27 17:14
單價*數量就是成本的
可以
