問題已解決
老師,我們公司外購了一批空調,捐給了學習,賬務處理怎么做



借:營業外支出
貸:庫存商品
應交稅金--進項稅額轉出
2019 12/24 13:07

84784969 

2019 12/24 13:10
我們沒有入庫,買來直接捐贈了
,整個賬務處理請告知一下

楊@老師 

2019 12/24 13:11
那就借:營業外支出
貸:銀行存款”

84784969 

2019 12/24 13:13
我舉個例子,買了設備50萬含稅,13%.的稅率,對外捐贈,整個賬務處理怎么做

楊@老師 

2019 12/24 13:14
如果進項沒有抵扣,
分錄 借:營業外支出 50
貸:銀行存款

84784969 

2019 12/24 13:15
進項抵扣了的

楊@老師 

2019 12/24 13:17
那捐贈,進項要轉出的
借:營業外支出
貸: 應交稅金--進項稅額轉出
銀行存款

84784969 

2019 12/24 13:18
意思是進項稅不僅不能抵扣,還要交稅對嗎

楊@老師 

2019 12/24 13:22
外購的用于捐贈要視同銷售,你原來已經認證進項稅金了,捐贈出去,要做轉出的

84784969 

2019 12/24 13:22
我借營業外支出44.25萬,貸進項稅5.15萬,銀行存款50萬,這樣不平啊

84784969 

2019 12/24 13:26
貸方做進項稅轉出,那借方做什么呢

楊@老師 

2019 12/24 13:27
那捐贈,進項要轉出的
借:營業外支出
貸: 應交稅金--進項稅額轉出
銀行存款

84784969 

2019 12/24 13:34
你可以用數字給我把整個賬務處理些一下嗎,感覺我還有點不理解

楊@老師 

2019 12/24 13:38
你應該先入庫,借:庫存商品 44.25 應交稅金-5.15 貸:銀行存款 50,
捐贈時 借:營業外支出 50 貸:庫存商品 44.25 應交稅金-(進項稅額轉出)5.15
