問題已解決
去年做的暫估,并且已經結轉成本,今年收到發票怎么做賬務處理



你好
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據發票入賬
借;庫存商品 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
如果之前結轉的成本有錯誤,需要對結轉的成本做相應的調整
2019 12/23 18:04

84784969 

2019 12/23 18:04
怎么調整

鄒老師 

2019 12/23 18:05
你好,之前是多結轉了成本,還是少結轉了成本呢?

84784969 

2019 12/23 18:05
需要修改去年的匯算清繳數據嗎

鄒老師 

2019 12/23 18:06
你好,需要對去年匯算清繳做更正申報的

84784969 

2019 12/23 18:07
多結轉了成本

84784969 

2019 12/23 18:07
怎么做賬務處理

鄒老師 

2019 12/23 18:07
你好,多結轉了成本需要沖銷多結轉成本
借;庫存商品,貸;以前年度損益調整—主營業務成本

84784969 

2019 12/23 18:08
當時暫估做的分錄是 借主營業務成本 ,貸應付賬款暫估款

84784969 

2019 12/23 18:10
然后根據發票金額重新入賬嗎?

鄒老師 

2019 12/23 18:11
你好,是的,需要先把暫估的紅沖,然后根據發票入賬
正常來說暫估是計入庫存商品或者原材料科目核算,而不是暫估就直接計入主營業務成本的

84784969 

2019 12/23 18:14
當時真的做的分錄現在怎么處理呢

鄒老師 

2019 12/23 18:14
你好,當時真的做的分錄(這個具體是什么意思,能做個具體描述?)

84784969 

2019 12/23 18:16
當時暫估做的分錄是 借主營業務成本 ,貸應付賬款暫估款,現在收到發票了怎么處理

鄒老師 

2019 12/23 18:17
你好,那就需要這樣處理的
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 , 貸;以前年度損益調整——主營業務成本
根據發票入賬
借;庫存商品 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
借;以前年度損益調整——主營業務成本,貸;庫存商品

84784969 

2019 12/23 18:26
這些分錄做完然后去修改去年的匯算清繳哪里面的數據呢?

鄒老師 

2019 12/23 18:43
你好,需要去修改匯算清繳里面的成本明細表里面的銷售貨物成本數據
