當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,假如我收到貨款20000 借:銀行存款 20000 貸:預(yù)收賬款 20000 開出普票 借:預(yù)收賬款20000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 應(yīng)交稅費(fèi)---582.48 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 請(qǐng)問(wèn)老師,這樣做對(duì)嗎,成本填多少比較合適,



是的,是這樣賬務(wù)處理的,成本就是你購(gòu)入這個(gè)商品的購(gòu)買價(jià)
2019 12/17 15:18

84785024 

2019 12/17 15:21
成本那里不是填收到的貨款數(shù)額是嗎,因?yàn)樨浛畈皇且淮涡允盏降模缓盟闼某杀荆且趺刺?/div>

辜老師 

2019 12/17 15:23
不是的,這個(gè)是填采購(gòu)成本的

84785024 

2019 12/17 15:24
那就是如果成本19000,那就是填19000是嗎

辜老師 

2019 12/17 15:25
是的,那就按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785024 

2019 12/17 15:29
那請(qǐng)問(wèn)老師,如果購(gòu)買一批庫(kù)存商品
先支付貨款
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到貨
借:庫(kù)存商品--暫估
貸:預(yù)付賬款
收到發(fā)票:
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅金-----
貸:
這個(gè)對(duì)嗎,收到發(fā)票應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄

辜老師 

2019 12/17 15:31
支付貨款
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到貨
借:庫(kù)存商品
貸:暫估應(yīng)付款
收到發(fā)票,借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款

84785024 

2019 12/17 15:33
那沒(méi)有做暫估入賬,有沒(méi)有影響,

辜老師 

2019 12/17 15:38
沒(méi)有暫估,你實(shí)際庫(kù)存和賬面就對(duì)不到的

84785024 

2019 12/17 15:43
那請(qǐng)問(wèn)老師,支付貨款20000這里的暫估入賬也是20000嗎

84785024 

2019 12/17 16:03
還有就是,收到普通發(fā)票金額是62萬(wàn),但是只支付了40 萬(wàn),這個(gè)怎么做賬

辜老師 

2019 12/17 16:10
借:庫(kù)存商品 62 貸:銀行存款 40,應(yīng)付賬款 22

84785024 

2019 12/17 16:40
是之前付了40萬(wàn),后面收到發(fā)票62萬(wàn),

辜老師 

2019 12/17 16:42
之前付款的,借:預(yù)付賬款 40 貸:銀行存款 40
收到普通發(fā)票金額是62萬(wàn),借:庫(kù)存商品 62 貸:預(yù)付賬款 40,應(yīng)付賬款 22

84785024 

2019 12/17 16:46
那先開了發(fā)票但是沒(méi)收到款

辜老師 

2019 12/17 16:48
你是采購(gòu)貨物吧,是還有22沒(méi)有支付吧

84785024 

2019 12/17 16:50
不是不是,就是別人在我們這買了東西,先給他們開了票。但是還沒(méi)有收到款

辜老師 

2019 12/17 16:55
那就是確認(rèn)應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅

84785024 

2019 12/17 18:04
那老師,收到62萬(wàn)發(fā)票,錢付了40萬(wàn),但是貨物已經(jīng)全部到了,怎么做賬

辜老師 

2019 12/18 08:44
付款的,借:預(yù)付賬款 40 貸:銀行存款 40
收到普通發(fā)票金額是62萬(wàn),借:庫(kù)存商品 62 貸:預(yù)付賬款 40,應(yīng)付賬款 22


相關(guān)問(wèn)答
查看更多-
比如公司收到客戶的貨款,借:銀行存款 20000元 貸:預(yù)收賬款 20000 但是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候要怎么做呢?
855
-
、銷售A產(chǎn)品,售價(jià)30000元,銷項(xiàng)稅額3900元,貨款未收,A產(chǎn)品成本為20000元。下列賬務(wù)處理正確的是()(2分)□A.借:應(yīng)收賬款33900貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3900□B.借:應(yīng)收賬款33900貸:庫(kù)存商品20000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3900□C.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000貨:庫(kù)存商品30000D.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000貸:庫(kù)存商品20000
129
-
老師,小規(guī)模第一季度只開了2萬(wàn)票,分錄是:
1、借:銀行存款 20000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000
2、借:銀行存款 20000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19802
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅198
等到結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅198
貸:營(yíng)業(yè)外收入198
哪種做賬更合適?
113
-
我們收到貨款 借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款;然后我們給對(duì)方開具發(fā)票 借,預(yù)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品。這樣做對(duì)嗎?
299
-
老師,暫估庫(kù)存的時(shí)候,借:庫(kù)存商品 20000貸:應(yīng)付賬款-暫估20000,票到的時(shí)候沖回,借:庫(kù)存商品-20000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -20000對(duì)么
1131