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老師,勞務費要通過應付職工薪酬核算嗎?



勞務費不用通過應付職工薪酬的
2019 12/11 11:33

84785021 

2019 12/11 11:51
比如計提工人工資,怎么做,勞務發票沒到

辜老師 

2019 12/11 11:59
借:XX費用 貸:應付賬款

84785021 

2019 12/11 13:42
那收到專用發票,付勞務費,怎么做

辜老師 

2019 12/11 13:52
借:XX費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應付賬款

84785021 

2019 12/11 14:53
但是上個月有計提了

辜老師 

2019 12/11 14:55
你上個月是怎么計提的

84785021 

2019 12/11 15:00
借:管理費用,貸:應付賬款,金額為含稅

辜老師 

2019 12/11 15:04
那你現在收到專票,先借:管理費用 負數,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅
然后付款,借:應付賬款 貸:銀行存款
