問題已解決
我們記賬的未交增值稅(軟件)是91892.91實際扣款91892.90,差一分錢,怎么做分錄?



您好,直接沖費用,借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 0.01貸 管理費用0.01
2019 12/06 10:46

84784980 

2019 12/06 10:49
應交稅費-未交增值稅好吧,你是說借:應交稅費-未交增值稅91892.91
貸:銀行存款91892.90 管理費用0.01?這樣?

董老師 

2019 12/06 10:51
您好,是的,我打字多了中間的,考慮稅款繳納的全部分錄,借:應交稅費-未交增值稅91892.91 貸:銀行存款91892.90 管理費用0.01

84784980 

2019 12/06 10:52
那要是少一分錢,就借記管理費用?

董老師 

2019 12/06 10:54
恩,差額都沖管理費用(借方或者貸方)。
計入營業外支出不太合適,畢竟這是和經營相關的。

84784980 

2019 12/06 11:02
我看我?們10?月的?賬目分析,?會計把?增值?稅掛在?貸方應?交稅費-應交增?值稅(軟件)91892.91,?未交增值稅(?軟件)是0,?她是不?是沒做結?轉分錄?借:?應交稅費-?應交增?值稅(?軟件)91892.91
貸:?應交稅費-未交?增值?稅 91892.91 ?)

董老師 

2019 12/06 11:07
您好,應該是沒有結轉, 借:?應交稅費-?應交增?值稅(?軟件)91892.91 貸:?應交稅費-未交?增值?稅 91892.91
