問題已解決
如果認證了,但是購買方也沒有開具紅字發票,是銷售方開具的紅字發票,購買方如何操作



你好,購買方需要在系統做開具紅字發票申請,審批通過了把紅字發票通知單提供給銷售方,銷售方根據通知單編號錄入開具紅字發票就是了
2019 12/05 08:46

84784949 

2019 12/05 09:15
但是銷售方已經自行開具紅字發票了,購買方這邊怎么操作

鄒老師 

2019 12/05 09:16
你好,銷售方已經開具了紅字發票,那購買方就不需要做什么操作,取得的紅字發票做進項稅額負數處理就是了

84784949 

2019 12/05 09:21
進項數額負數如何操作呢
我在申報填寫時填入了,但是申報時顯示不通過

鄒老師 

2019 12/05 09:28
你好,你進項是按正數進項減去負數進項之后的金額填寫嗎?

84784949 

2019 12/05 09:33
不是的

84784949 

2019 12/05 09:37
請問要如何做呢

鄒老師 

2019 12/05 09:39
你好,增值稅申報表的附表二進項稅額需要按正數進項減去負數進項之后的金額填寫

84784949 

2019 12/05 09:48
做了進項稅額的轉出,也需要在進項稅額認證抵扣部分減出嗎

鄒老師 

2019 12/05 09:54
你好,這個是進項稅額負數,而不是轉出
進項稅額負數與 進項稅額轉出不是一回事的
