問題已解決
我是工程公司,客戶**我公司,我公司收取一個點的管理費,現在開發票給客戶請款,請問分錄怎樣做?財政打款后分錄怎樣做?扣了稅金管理費余下款打給客戶的分錄又怎樣做?材料發票回來分錄?



按照你們的工程來做分錄,不能做成**的。錢是到你們公司賬上的,然后**方給你們開發票,你給他們打款
2019 12/02 18:33

84785029 

2019 12/02 18:59
我給客戶開發票,然后客戶去請款,款項回后,我們扣了稅金和管理費,剩下的打給客戶。分錄怎樣做才對,麻煩老師指點一下

樸老師 

2019 12/02 19:00
**的就做成是你的工程,收入計入工程結算,給**方的計入成本

84785029 

2019 12/02 19:00
現在是**的客戶都沒有給我們開發票,我們都是收了稅金,自己去材料商那開發票的

84785029 

2019 12/02 19:01
麻煩老師寫一下分錄,分錄如何寫?

84785029 

2019 12/02 19:02
開出發票,借應收賬款,貸工程收入

84785029 

2019 12/02 19:03
收到款項,借銀行存款 貸應收賬款

84785029 

2019 12/02 19:03
那付給客戶的分錄怎樣做?

樸老師 

2019 12/02 19:05
實務中這種模式是不允許的,所以即使實質是**,形式上也是要按自營或是出包工程核算。
以您公司的名義總包,您公司在開具發票的時候按全額確認收入,**單位應該拿材料等發票取走扣除稅金和管理費的部分,具體處理為:
開票繳稅時:
借:應收賬款
貸:主營業務收入
繳納稅金時:
借:應交稅費—應交營業稅、城建稅、教育費附加
貸:銀行存款
工程款到賬時:
借:銀行存款
貸:應收賬款
付給**方工程款時:
借:工程成本(施工成本)
貸:銀行存款
后面附取得**方的發票。
管理費不需要賬務處理,收入減成本的差額就是您收取的管理費用。
月末:
借:稅金及附加
貸:應交稅費—應交增值稅、城建稅、教育費附加

84785029 

2019 12/02 19:09
付給**方是沒有成本發票的,是后來我們自己開的

樸老師 

2019 12/02 19:12
要他給I你們提供的

84785029 

2019 12/02 19:14
現在是這樣操作,工程款回來就直接扣下12.5剩下的就付給**方了。這個分錄怎樣做才對

樸老師 

2019 12/02 19:17
按我上面說的分錄,他給你開發票你才能給他錢,如果不是這樣的那你給他錢不能稅前扣除

84785029 

2019 12/02 21:10
老師我再問一個問題,付工人工資是通過工程施工~人工費做好點?還是通過管理費應付職工薪酬好點

樸老師 

2019 12/02 21:45
工程的都是通過工程施工
