問題已解決
老師,想問一下,**單位給我們錢付材料款,借銀行存款,貸預收。我們給供應商付錢,借預收,貸預付,借預付,貸銀行,等收到發票借工程施工,貸啥?我這樣流程對不對,我這個是內賬,這個賬我不知道怎么記清楚



你付給供應商錢不對,應該是借應收貸銀行,你收到**方的錢是要掛往來的,借銀行貸其他應付款
2019 12/02 18:04

84785014 

2019 12/02 18:04
老師,你能不能吧所有分錄給我寫一下,謝謝

樸老師 

2019 12/02 18:09
這個的分錄就是跟你們自己的工程是一樣的,只不過你欠了**方的錢,做分錄借銀行貸其他應付款,然后有了收入之后還**方錢,剩余的應該給**方的讓他給你開發票,你入工程施工

84785014 

2019 12/02 18:10
就是不能掛預收是吧。。預付都對著呢,是不是

樸老師 

2019 12/02 18:11
是的,你上面的做的不對,按我說的來

84785014 

2019 12/02 18:36
我想了一下,**方給我們錢,就是讓我們付材料款的,到最后不需要給他的,不用掛其他應付款吧

樸老師 

2019 12/02 18:37
要掛,你最后要用你收到的工程款給他回款,你不能做成**的,**是違法的

84785014 

2019 12/02 19:31
我知道,這是內賬老師,外賬不是這么做的

樸老師 

2019 12/02 19:38
內賬的話就直接按實際的來

84785014 

2019 12/02 19:39
我就說這個科目怎么用。感覺我用的不對??梢越o我說一下分錄么

樸老師 

2019 12/02 19:39
你直接用你的往來來做就行了,你賺的錢做收入
