問題已解決
老師,個稅問題。比如公司給員工提供培訓,培訓費要列入工資。如果員工基礎工資是5000,培訓費2000。那就要繳納個稅。如果員工不愿意交這個稅,讓公司承擔。那怎么處理好點?



你好,培訓費從工資扣除
2019 12/01 16:00

84784960 

2019 12/01 16:08
老師,沒理解。。

郭老師 

2019 12/01 16:11
你這個培訓費從工資扣除的還是給員工發下去

84784960 

2019 12/01 16:12
老師,為什么要從工資扣除呢?員工培訓,是公司給他報名免費提供的。

84784960 

2019 12/01 16:12
員工只需要去培訓就好了。

84784960 

2019 12/01 16:13
這筆2000得費用不是要合并到他的個稅申報嘛?

郭老師 

2019 12/01 16:14
不需要的
記職工教育經費

84784960 

2019 12/01 16:15
老師,有情況是要合并到員工個稅申報把?

郭老師 

2019 12/01 16:15
員工自己哪來的培訓費
記福利費,合并到工資

84784960 

2019 12/01 16:17
老師,那哪些情況要合并到員工個稅申報呢?

郭老師 

2019 12/01 16:18
福利費的需要
其他的不需要的

84784960 

2019 12/01 16:23
老師,如果是福利費。申報個稅時5000基本工資+福利費。這樣由員工自己繳納個稅嗎?

郭老師 

2019 12/01 16:25
你好,是的,個稅自己承擔

84784960 

2019 12/01 16:27
比如發了實物如禮品,價值1000。員工基本工資5000,加福利費1000,就6000了。這樣就要交個稅。老師,公司能不能給員工支付這樣情況的個稅呢???

郭老師 

2019 12/01 16:28
是的
可以,但是你不能稅前扣除

84784960 

2019 12/01 16:30
如果公司替員工負擔這福利費的個稅就不能稅前扣除。那賬務處理怎么做

84784960 

2019 12/01 16:31
繳納個稅的時候,怎么入賬。

郭老師 

2019 12/01 16:32
借營業外支出貸應交稅費-個稅
借應交稅費貸銀存

84784960 

2019 12/01 16:33
意思是替員工支付的上述情況的個稅計入營業外支出。

郭老師 

2019 12/01 16:33
是的個稅不能稅前扣除的

84784960 

2019 12/01 16:35
老師,那付上述福利費是不是有這兩種情況。1員工自己支付個稅,福利費可以匯算扣除。2公司替員工支付的。福利費調增。

郭老師 

2019 12/01 16:38
不是這么理解的
不管你們支付個稅還是個人自己支付個稅,福利費稅前扣除比例還是14%
個稅的金額你們需要調整,員工自己支付的個稅可以稅前扣除
單位支付的個稅,納稅調增
