問題已解決
老師,未開票收入怎么做分錄,下個月開票了怎么沖?



你好,未開票收入和開票一樣做的分錄,借應收賬款 貸主營業務收入 貸應交稅費(銷項稅額),下月開票了,先沖回上月的未開票分錄,然后按照發票再做分錄就好
2019 11/30 20:46

84784988 

2019 11/30 20:48
怎么沖?

徐阿富老師 

2019 11/30 20:49
你好,開票時,先沖回:借應收賬款 負數金額 貸主營業務收入 負數金額 貸應交稅費(銷項稅額)負數金額,再按照發票做:借應收賬款 貸主營業務收入 貸應交稅費(銷項稅額)
