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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我們是制造業(yè)來料加工單位,別的單位給我們提供半成品,我們加工成成品,比如來了1000條的金屬制品,我們單位最后出了990條的成品給對方,那十條的殘品成本我們單位承擔(dān),從加工費(fèi)里面扣,應(yīng)該怎樣記賬呢老師



作為你公司的生產(chǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金
2019 11/28 09:59

84785005 

2019 11/28 10:03
借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,是賣廢料的收入是嗎老師

84785005 

2019 11/28 10:04
就是殘品的收入

84785005 

2019 11/28 10:15
我懂了老師,作為生產(chǎn)成本,沖減加工費(fèi),也就是主營業(yè)務(wù)收入,那他進(jìn)出的10條差額該咋做處理呢,老師

三寶老師 

2019 11/28 10:17
對方發(fā)出1000,材料賬面就請了,進(jìn)990,庫存以990計算成本

84785005 

2019 11/28 10:21
嗯嗯,對方說那十條的成本要讓我們承擔(dān),從加工費(fèi)里面扣,他的成本還會增加嗎老師

三寶老師 

2019 11/28 10:24
他的成本就是材料成本加上實(shí)際支付的加工費(fèi)

84785005 

2019 11/28 10:27
額額,那我們單位的賬面進(jìn)1000,發(fā)990,不用做啥處理嗎老師

三寶老師 

2019 11/28 10:28
你存貨備忘登記就可以,存貨不屬于你們

84785005 

2019 11/28 10:30
那我們來料只做備忘登記,不用做賬了是嗎老師

三寶老師 

2019 11/28 10:33
來料可以不用做賬
