問題已解決
以前月份已經做賬的專用發票沖紅的話,發票抵扣聯和發票聯需要退給供應商嗎?供應商是小規模納稅人,專票需要到稅務局沖紅嗎?



您好,購買方已經抵扣了嗎
2019 11/27 10:54

84785001 

2019 11/27 11:08
已經抵扣了

宸宸老師 

2019 11/27 11:09
您好,那錯誤的藍字發票是不需要退回給開票方的

84785001 

2019 11/27 13:15
老師,還有個問題,就是員工聚餐的餐費,記入應付職工薪酬福利費后,需要申報個稅嗎?

宸宸老師 

2019 11/27 13:16
您好,聚餐形式沒辦法計算個人所得稅的,所以不需要的

84785001 

2019 11/27 15:50
那我取得的餐費發票可以入到管理費用的……福利費嗎?貸:應付職工薪酬……福利費

宸宸老師 

2019 11/27 15:51
您好,您的分錄是對的,只不過聚餐的形式,是不可能分攤到個人繳納個人所得稅的
